2014年安宁区机构编制委员会办公室部门决算
(一)主要职能
1、拟订全区行政管理体制与机构改革、事业单位管理体制和机构改革的总体方案及有关配套政策、规定并组织实施。
2、统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
3、协调区委、区政府各部门的职责配置及有关调整事项,协调区委、区政府各部门之间以及区级各部门与各街道之间的职责分工。
4、审核全区行政机关机构设置、职责配置和人员编制,对其执行情况进行监督检查和评估,并按规定程序办理相关调整事宜。
5、指导、协调区有关部门推进事业单位改革工作;按规定程序对事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和经费来源等事项进行相关调整。
6、负责全区机构编制管理数据的统计及全区行政和事业编制动态管理,负责全区机构编制信息的撰写,负责全区机构编制管理的宣传。
7、监督检查全区行政管理体制和机构编制执行情况;负责12310投诉举报电话的日常管理。
8、指导区属事业单位的登记管理工作。
二、2014年度部门决算情况说明
(一)收支情况
2014年决算收入72.67万元,均为财政拨款收入。
2014年决算支出72.62万元。按支出经济分类:基本支出60.06万元,占83%;项目支出12.56万元,占17%。按支出功能分类,均为一般公共服务支出。
(二)“三公”经费
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务用车购置及运行费2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、停车费、保险费等支出。
3、公务接待费0万元。
附件:1、2014年度部门收支决算总表
2、2014年部门支出决算明细表
3、2014年“三公经费”决算情况表
附表1 |
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2014年度部门收支决算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入(补助) |
72.67 |
一、一般公共服务 |
72.62 |
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二、上级补助收入 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 |
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九、医疗卫生与计划生育 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等事务 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备事务 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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收 入 总 计 |
72.67 |
支 出 总 计 |
72.62 |
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备注:本表各项数据取自2014年度部门决算报表的《收入支出决算总表》(财决01表)。 |
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2014年部门支出决算明细表 |
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单位名称:区编办 |
单位:万元 |
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单位名称(科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏 次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
72.62 |
60.06 |
12.56 |
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一般公共服务支出 |
72.62 |
60.06 |
12.56 |
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政府办公厅(室)及相关机构事务 |
48.27 |
37.72 |
10.56 |
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行政运行 |
48.27 |
37.72 |
10.56 |
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党委办公厅(室)及相关机构事务 |
10.10 |
8.09 |
2.00 |
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行政运行 |
10.10 |
8.09 |
2.00 |
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统战事务 |
0.08 |
0.08 |
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行政运行 |
0.08 |
0.08 |
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其他一般公共服务支出 |
14.17 |
14.17 |
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其他一般公共服务支出 |
14.17 |
14.17 |
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备注:本表数据取自2014年度部门决算报表的《支出决算表》(财决04表) |
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附表3 |
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2014年“三公经费”决算情况表 |
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单位名称:区编办 |
单位:万元 |
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“三公经费”财政拨款总额 |
2 |
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因公出国(境)费用 |
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公务接待费用 |
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公务用车购置和运行费 |
小 计 |
2 |
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公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
2 |
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1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 |
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2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆。 |
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3.公务接待有关情况:国内公务接待 0 批次,人数 0 个,经费总额 0 万元。 |
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4.三公经费增减变动原因说明。 |
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备注:本表数据取自2014年度部门决算报表的《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)。 |
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